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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2022-02-23 09:23

如果說是貸方余額就是收入。

焰焰 追問

2022-02-23 10:28

2019年的應(yīng)收賬款沒有記賬,我這樣做賬,借應(yīng)收賬款貸記以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在對(duì)方打款過來了。也就是錢收回來了,我借銀行存款貸記應(yīng)收賬款。這樣做正確嗎?

陳詩晗老師 解答

2022-02-23 10:53

那你這里處理正確的沒問題。

焰焰 追問

2022-02-24 06:37

月底的時(shí)候,需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里嗎?

陳詩晗老師 解答

2022-02-24 08:32

以前年度損益調(diào)整,他最后是轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn)和盈余公積,不是轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。

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你好 快賬問題加快賬**客服提問 :kz201902 期初按上期 期末數(shù)據(jù)錄入其【初金額
2020-04-20 16:14:17
借;以前年度損益調(diào)整 貸;銀行存款
2017-04-06 10:13:14
如果說是貸方余額就是收入。
2022-02-23 09:23:14
轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)科目
2020-04-17 09:44:32
你好!可以不加月末結(jié)轉(zhuǎn)無余額
2018-05-08 14:03:35
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