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L.ai
于2017-03-15 17:48 發(fā)布 ??1020次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-03-15 17:57
我們平常銷售貨物時,在地稅通用申報那里申報‘購銷合同印花稅’的,就是現(xiàn)在我們采購貨物也要繳納印花稅,我是要把銷售的不含稅收入額和購入貨物的不含稅進項金額相加之后的總金額,按0.03%來計稅嗎?(采購貨物印花稅怎么申報?)
L.ai 追問
2017-03-15 18:05
好的,同時這個購銷合同印花稅的繳納,查賬征收是這樣計稅,那核定征收企業(yè)也是這樣計稅的嗎?
鄒老師 解答
2017-03-15 17:49
你好,具體是什么問題
2017-03-15 18:00
你好,按銷售含稅+采購含稅合計金額填寫在購銷合同印花稅的計稅依據(jù)欄次的
2017-03-15 19:57
你好,是的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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