
支付臨時工工資會計分錄為: 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi) 支付時 借:應(yīng)付職工薪酬--勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款
答: 你好,可以的
我單位計提及支付勞務(wù)費(fèi)記賬應(yīng)為:計提時為借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi)支付時為借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi),貸:銀行存款。我現(xiàn)在直接做成借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),貸:銀行存款了,沒過應(yīng)付職工薪酬科目,該如何調(diào)賬?謝謝!
答: 你好! 可以不用計提的,不用調(diào)整的 以后改過來就可以了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi),應(yīng)付職工薪酬——工資,可以一起結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用——職工薪酬嗎?還是要分開管理費(fèi)用——福利費(fèi)?
答: 你好 要分開,列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目


陪你考證的初級班主任 追問
2022-02-22 15:28
樸老師 解答
2022-02-22 15:35
陪你考證的初級班主任 追問
2022-02-22 15:48
樸老師 解答
2022-02-22 15:55