
借:應收賬款 15000貸:主營業(yè)務收入 15000借:主營業(yè)務成本 5250貸:應付職工薪酬/應付職工工資 5250老師,以上是正確分錄,上個月錯記成下面這分錄了借:應收賬款 15000貸:主營業(yè)務收入 15000借:主營業(yè)務成本 15000貸:應付職工薪酬/應付職工工資 15000現(xiàn)在接手,該怎么調(diào)整?
答: 你好,成本多記了,本月按原分錄做負數(shù)沖減就可以。 借主營業(yè)務成本 負數(shù)差額 貸應付職工薪酬 負數(shù)差額
人力資源公司的人工工資,借:應收帳款貸:主營業(yè)務收入借:主營業(yè)務成本貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬貸:庫存現(xiàn)金
答: 你好, 對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
保安公司開出的人員服務費(保安工資),如何入帳?這不能確認主營業(yè)務收入吧?貸方計哪個科目??這部分款合作用人單位會打款,借:應收賬款—某某公司,貸方呢?直接計去其他應付款還是應付職工薪酬——工資
答: 同學你好 你開出去的發(fā)票嗎
借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入應繳稅費--應交增值稅借:主營業(yè)務成本貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬貸:應收賬款(甲方公司代付)老師幫我看一下這樣寫分錄有沒有問題
老師,計提的主營業(yè)務成本哪些情況下可以借主營業(yè)務成本貸其他應付款,借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬。
怎么應付賬款和其他應付款結轉(zhuǎn)為主營業(yè)務成本,應收賬款和其他應收款結轉(zhuǎn)為主營業(yè)務收入嗎?
人力資源收到人工工資,怎么記帳?直接借:應收帳款,貸:應付職工薪酬,可以嗎?還是記貸:主營業(yè)務收入?后借:主營業(yè)務成本,貸:應付職工薪酬。借:應付職工薪酬,貨:庫存現(xiàn)金?

