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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-03-15 09:33

老師,你之前不是說印花稅要計提嗎?

逆風(fēng)の蒲公英 追問

2017-03-15 09:35

借:應(yīng)交稅費/印花稅 貸:營業(yè)外收入。直接這樣嗎?還是借:稅金及附加/印花稅  貸:營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2017-03-15 09:31

你好,不需要計提就是了

鄒老師 解答

2017-03-15 09:34

你好,免稅 了就不需要計提了

鄒老師 解答

2017-03-15 09:39

你好,整個就不需要計提就是了 
不需要開始計提了,然后又轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
你好,沒有營業(yè)外收入,計提500就行。
2019-04-03 17:14:34
您好!我個人覺得直接計入管理費用更方便。直接在支付的時候借:管理費用-印花稅。貸現(xiàn)金/銀行存款。
2016-03-22 09:11:51
是稅金及附加;現(xiàn)在沒有營業(yè)稅了,改為稅金及附加了,你的分錄是正確的
2017-11-28 08:53:58
減免的增值稅從應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。如果不交增值稅那么不涉及附加,附加不用計提和繳納
2022-01-11 21:59:35
您好,如果計提,可以這樣做分錄
2019-03-27 13:48:28
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