
在資產(chǎn)負(fù)債表上。研發(fā)支出費(fèi)用化支出是計(jì)入管理費(fèi)用資本化支出是計(jì)入研發(fā)支出。那么這道題上寫管理費(fèi)用中研發(fā)費(fèi)用2800元。
答: 因?yàn)樽钚吕麧?rùn)表中研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用下有單獨(dú)一欄
研發(fā)支出-費(fèi)用化支出期末轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,研發(fā)支出-資本化支出形成無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),研發(fā)支出-資本化支出里未形成資產(chǎn)的期末計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的哪個(gè)項(xiàng)目?
答: 這個(gè)開發(fā)支出 這個(gè)有嗎,填寫這個(gè)下面,
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問老師,現(xiàn)在的新公司沒有收入,也沒有開票,都是支出。我把待認(rèn)證的專票這樣做分錄對(duì)不對(duì)?研發(fā)類的,說不定1年后我的專票過期都沒有收入,資產(chǎn)負(fù)債表出來(lái)負(fù)數(shù)的應(yīng)交稅費(fèi)。我是擔(dān)心如果后面過期我的報(bào)表又不對(duì)。研發(fā)支出費(fèi)用化支出期末都需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里。看起來(lái)很亂,是不是可以不這么記呢?
答: 專票沒有認(rèn)證,可以這么做 負(fù)數(shù)可以放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面的 對(duì)的,是結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用


珊 珊 追問
2022-02-19 19:08
冉老師 解答
2022-02-19 19:09