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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-02-18 16:37

你好,學(xué)員
借管理費(fèi)用
貸銀行存款

果果 追問

2022-02-18 16:42

還用記:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款  280   貸:管理費(fèi)用   280   嗎?

冉老師 解答

2022-02-18 16:44

實(shí)際抵扣的時候
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用 280 

果果 追問

2022-02-18 16:53

稅控盤的維護(hù)費(fèi),如果是上一年的12月交的,上一年沒有抵扣增值稅,算上一年的企業(yè)所得稅時,應(yīng)納稅所得額就已經(jīng)減掉280元了。下一年實(shí)際全額抵扣增值稅時:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用 280 ,是不是就抵減了兩次了

果果 追問

2022-02-18 16:55

如果是在上一年抵扣增值稅,企業(yè)所得稅就不減了,就抵減了一次,是這樣嗎

冉老師 解答

2022-02-18 16:55

如果是在上一年抵扣增值稅,企業(yè)所得稅就不減了,就抵減了一次

果果 追問

2022-02-18 16:58

老師,回答下上上個問題,我心里沒底

冉老師 解答

2022-02-18 16:59

稅控盤的維護(hù)費(fèi),如果是上一年的12月交的,上一年沒有抵扣增值稅,算上一年的企業(yè)所得稅時,應(yīng)納稅所得額就已經(jīng)減掉280元了

冉老師 解答

2022-02-18 16:59

下一年實(shí)際全額抵扣增值稅時:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用 280 ,


這個是貸方的,是利潤增加,不是抵減的

果果 追問

2022-02-18 17:04

就是上一年少交的所得稅,下一年再交回來,增值稅和所得稅只能抵減一個,是吧

冉老師 解答

2022-02-18 17:06

這個增值稅抵減了

所得稅上年抵減,本年繳納,實(shí)際對所得稅沒影響

果果 追問

2022-02-18 17:14

跨年后,管理費(fèi)用是借方紅字,還是寫在貸方藍(lán)字,寫到貸方會不會影響利潤表和科目余額表的不一致

冉老師 解答

2022-02-18 17:24

直接借方負(fù)數(shù),即可 ,學(xué)員

果果 追問

2022-02-18 17:25

謝謝,問了好多問題

冉老師 解答

2022-02-18 17:27

不客氣,學(xué)員,祝你周末愉快

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相關(guān)問題討論
你好,這個是必須繳納的 不交會導(dǎo)致軟件無法正常使用的
2020-07-28 14:15:56
你好,填寫在附表四里
2020-07-03 10:51:31
這個需要問下你稅局口徑,目前大部分地區(qū)我看學(xué)員反饋說可以抵扣,文件規(guī)定也是可以抵扣,。你問下你稅局要是不能抵減你問下對方要文件
2019-07-12 10:54:34
你收到發(fā)票就可以申報減免,你當(dāng)期沒有增值稅減免,可以抵扣以后期間的增值稅的
2018-11-01 09:38:41
沒有的。祝您工作愉快!
2019-02-14 09:31:20
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