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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-03-14 14:18

那如果我將那差額部分在制造費(fèi)用中加設(shè)一個“生產(chǎn)成本差額”,每個月只有 關(guān)于這部分的 額都放在這里,到年底做年結(jié)時再一次過在利潤分配——未分配利潤沖走,這樣做可以嗎?即是只要將這個,再做一張:借:生產(chǎn)成本——生產(chǎn)成本差;貸:利潤分配——未分配利潤,這樣就可以了嗎?

minmin 追問

2017-03-14 14:23

這樣做適合邏輯嗎?如日后交給其他會計去做一般情況下對方能認(rèn)可嗎?有沒一些更好的做好,讓這個差額看起來會自然一點(diǎn)?

minmin 追問

2017-03-15 11:03

那這樣處理符會羅輯嗎?有沒有更好的處理方法?

袁老師 解答

2017-03-14 14:11

放在存貨里先不處理吧

袁老師 解答

2017-03-14 14:18

可以

袁老師 解答

2017-03-14 14:25

可以一筆轉(zhuǎn)出去,計入未分配利潤吧

袁老師 解答

2017-03-15 11:19

我沒有了

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