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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-17 11:47

你好,對的是的是正確的。

蘋果樹 追問

2022-02-17 11:48

附件是什么?

郭老師 解答

2022-02-17 11:51

你好不需要原始憑證的。

蘋果樹 追問

2022-02-17 11:53

好的謝謝老師!

郭老師 解答

2022-02-17 11:55

不用客氣,工作愉快

蘋果樹 追問

2022-02-17 12:03

還有個問題,本月待認證進項稅額認證抵扣摘要怎么寫?

郭老師 解答

2022-02-17 12:04

你好,比如購買貨物的,購買某某貨物就可以的。

蘋果樹 追問

2022-02-17 12:07

是把以前沒有認證的發(fā)票本月認證42份,摘要怎么寫?

郭老師 解答

2022-02-17 12:08

認認證,抵扣進項就可以。

蘋果樹 追問

2022-02-17 12:16

好的,非常感謝老師!

郭老師 解答

2022-02-17 12:17

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
第三筆分錄是:借:應交稅費——未交增值稅80000,貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38
你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進項已經大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負率考核的話 適當繳納稅費
2020-03-28 12:56:52
你好,你想問的問題具體是? 不存在結轉進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
有應納稅額的情況下 月底結轉 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
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