老師,你好,我把福利費直接做成借:管理費用貸:銀行存款了,當期而且申報了個稅,如果再把分錄改成應付職工薪酬的話,有什么影響
筑夢~
于2022-02-16 12:01 發(fā)布 ??588次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-02-16 12:01
你好,沒有影響的,這個沒有關系。
相關問題討論
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應付款——個人部分
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應付職工薪酬-500。
2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工資,就應該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必須應付職工薪酬,因為應付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52
你好!這是福利費的會計分錄
2019-07-13 11:23:44
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2022-02-16 13:50
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2022-02-16 13:51
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2022-02-16 13:56
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2022-02-16 13:58
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2022-02-16 15:04
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2022-02-16 15:05