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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2022-02-14 15:08

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

勤勉開朗 追問

2022-02-14 15:11

那金額是來自哪里的

家權(quán)老師 解答

2022-02-14 15:14

就是,銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)-上月留底

勤勉開朗 追問

2022-02-14 15:26

那這個結(jié)轉(zhuǎn)科目也不用處理原來的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),直接用計算出來的金額做上面的科目就行了是嗎

家權(quán)老師 解答

2022-02-14 15:28

是的,直接計算出來就是了。

勤勉開朗 追問

2022-02-14 15:36

我們正常稅率的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留底是沒有增值稅的,但是我們有部分適用的是簡易計稅,簡易計稅的稅額要交增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)時會計科目也是上面那個嗎

家權(quán)老師 解答

2022-02-14 15:38

要按銷售分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)啊,不能直接那么算

勤勉開朗 追問

2022-02-14 15:44

因?yàn)槭呛喴子嫸?,對?yīng)進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的,在增值稅申報表里是屬于21欄次:簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額

家權(quán)老師 解答

2022-02-14 15:47

是的,就是那樣填寫的哈

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你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
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