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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師

2017-03-13 11:14

去年沒有做計提社保,銀行10月份有社保支付記錄,就做了這樣的分錄, 
借:管理費用-社保    45490.78 
其他應(yīng)收款-個人       18921.32 
貸:銀行存款           64412.10 
 
那現(xiàn)在跨年了,我應(yīng)補社保計提,請問該什么做分錄?

冰百合 追問

2017-03-13 11:16

補計提10月份社保 
借:管理費用-社保 45490.78 
其他應(yīng)收款-個人 18921.32 
貸:應(yīng)付職工薪酬--社保     64412.10 
 
請問這樣做對嗎?

笑笑老師 解答

2017-03-13 11:02

您好,當時有社保支出嗎? 
個人部分通過應(yīng)付職工薪酬核算的。

笑笑老師 解答

2017-03-13 11:26

您好,是當年沒有做分錄嗎?銀行存款做了沒? 
沒有都沒有,現(xiàn)在應(yīng)該是: 
借:以前年度損益調(diào)整 45490.78 
應(yīng)付職工薪酬 18921.32 
貸:銀行存款  
 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 4549078*25% 
貸:以前年度損益調(diào)整 
 
再把以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)入利潤分配

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你好同學,僅供參考: 差旅費報銷的會計分錄:借:管理費用;貸:其他應(yīng)收款,借或貸:庫存現(xiàn)金。2、出差人員出差前預(yù)借差旅費時,此時尚未出差,費用沒有發(fā)生:借:其他應(yīng)收款——職工;貸:庫存現(xiàn)金。3、出差報銷時,差旅費用已經(jīng)發(fā)生,差旅費一般列入管理費用,費用增加記入借方。 希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進行服務(wù),謝謝!
2022-03-01 17:05:14
你好!這個屬于費用會計處理,
2021-12-17 06:53:31
借銀行存款貸,其他應(yīng)收款。
2021-11-24 11:04:23
你好,分錄沒有錯,就是這樣做
2021-06-16 00:05:39
借其他應(yīng)收款1萬貸銀行存款。
2021-05-24 13:18:58
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