老師,我申報(bào)了個(gè)稅工資薪金所得,并且繳納了稅款,現(xiàn) 問
那個(gè)只有去大廳申報(bào)了,交了稅款不能直接網(wǎng)上更正 答
老師,你好。請(qǐng)問電子發(fā)票(鐵路電子客票),可以抵扣嗎? 問
那個(gè)可以勾選抵扣的 答
老師請(qǐng)教一下,公司租車要交印花稅嗎? 問
公司租車要交印花稅。 答
老師,目前我們公司有個(gè)這樣情況:上個(gè)月行政支取備 問
你們現(xiàn)在要公司負(fù)擔(dān)這筆錢嗎?按你的說法應(yīng)該只是墊付,不應(yīng)該由公司付啊。 答
老師,公司購(gòu)進(jìn)對(duì)方苗木稅率是多少,公司轉(zhuǎn)售苗木是 問
公司購(gòu)進(jìn)對(duì)方苗木稅率是免稅,銷售樹苗是9% 答

支付房租16萬(wàn)(增值稅專用發(fā)票稅率%)會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用等科目??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款等科目?
20*2年5月3日,甲公司銷售一批商品給乙公司,商品價(jià)目表中所列示的價(jià)格為每件120元,共銷售500件,并給予乙公司5%的商業(yè)折扣,增值稅率為13%,規(guī)定付款條件是2/10,1/20,n/30。乙公司于20*2年5月18日付款。20*2 年5月19日乙企業(yè)發(fā)現(xiàn)有100件不合格商品,經(jīng)協(xié)商,甲同意乙企業(yè)將100件商品退回,并按100件商品的實(shí)際收款額退款。甲開具了有退貨發(fā)票,并當(dāng)即辦理了退款手續(xù)。要求:采用總價(jià)法編制甲公司的會(huì)計(jì)分錄。
答: 你好, 5月3日會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)收賬款 ? ?120*500*(1-5%)*(1%2B13%)=64410 ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? 120*500*(1-5%)=57000 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅金) ? 120*500*(1-5%)*13%=7410
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
會(huì)計(jì)分錄。公司銷售一批產(chǎn)品給光明公司,價(jià)款為兩萬(wàn)元。增值稅稅率為13%。發(fā)票已開出。公司已辦妥托收承付手續(xù)。
答: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅銷項(xiàng)稅