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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-08 16:18

如果是當(dāng)年的,可以跨年的,最好不要這么做。

靦腆的胡蘿卜 追問

2022-02-08 16:19

就是我們今年一月繳納的2021年度的第四季度的企業(yè)所得稅,但是我們一直是當(dāng)月計提當(dāng)月繳納的,以至于我們2021年12月也沒有計提,這怎么辦呢??

郭老師 解答

2022-02-08 16:20

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅,做到一月份做這個。

靦腆的胡蘿卜 追問

2022-02-08 16:25

這個就是調(diào)整應(yīng)該計提的分錄是嘛?那一月繳稅分錄就借應(yīng)交稅費貸銀行存款嗎?

郭老師 解答

2022-02-08 16:25

對的是的,是這么做的。

靦腆的胡蘿卜 追問

2022-02-08 16:25

好的老師

郭老師 解答

2022-02-08 16:26

不用客氣,工作愉快。

靦腆的胡蘿卜 追問

2022-02-08 16:28

然后還有一個問題:我們12月份確認(rèn)了一筆收入但是還有收到票,所以我就沒有記銷項稅,但是報稅的是我同事,她按照無票收入申報了銷項稅,以至于我們還是12月沒有計提,然后1月份扣款了,我這應(yīng)該怎么辦?賬怎么處理呢?然后會不會影響企業(yè)所得稅繳納呢?

郭老師 解答

2022-02-08 16:29

你好,你是加稅合計做賬的嗎?還是不含稅的做的收入?

靦腆的胡蘿卜 追問

2022-02-08 16:31

含稅做的收入

靦腆的胡蘿卜 追問

2022-02-08 16:32

由于還沒收到款,就是12月做的借收入貸應(yīng)收

靦腆的胡蘿卜 追問

2022-02-08 16:34

然后附加稅我們12月也沒有計提,按照往常也都是當(dāng)月計提當(dāng)月繳納的

郭老師 解答

2022-02-08 16:34

你好,作物票收入可以的,你現(xiàn)在需要紅沖多做的收入,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。

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學(xué)員您好,預(yù)交所得稅按利潤總額的25%來計提 如果符合小微企業(yè)條件的,那當(dāng)年累計利潤總額100以內(nèi)的按2.5%,100-300萬之間的按10%來計提
2021-07-01 11:24:06
一、計提的分錄 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 二、結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 借:本年利潤 貸:所得稅費用 三、繳納的分錄 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 計提企業(yè)所得稅應(yīng)該是:3月末、6月末、9月末、12月末。
2019-08-11 11:41:44
您好 借 所得稅費用 貸 應(yīng)交稅費~應(yīng)交所得稅 借 應(yīng)交稅費~應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款
2019-04-24 13:29:43
借:所得稅費用貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅   交稅款時   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019-07-17 10:59:20
1、需要計提的 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 2、借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 營業(yè)外支出--滯納金 貸:銀行存款
2018-12-11 15:40:47
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