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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2022-02-05 19:57

你好,是的,外購的應該是借銷售費用招待費  貸庫存商品    應交稅費進項稅轉(zhuǎn)出

學堂用戶_ph616030 追問

2022-02-05 22:36

老師,這個會計分錄是否正確呢?

QQ老師 解答

2022-02-05 22:38

您好,自己生產(chǎn)的是這樣處理,外購的話現(xiàn)在基本不這樣做了

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您好。原來分錄發(fā)來看一下。
2022-05-11 13:12:42
企業(yè)成本費用貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-01-13 09:27:25
同學你好 貨物用于集體福利和個人消費的賬務處理 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貨物發(fā)生非正常損失的賬務處理 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理損失 貸:庫存商品 應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失的賬務處理 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損失 貸:在產(chǎn)品 應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 納稅人適用一般計稅方法兼營簡易計稅項目、免稅項目的賬務處理 借:管理費用 貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-07-05 15:34:02
您好,不需要的,直接沖減一部分當成計入的成本費用科目金額就是了。
2020-06-18 16:08:38
你好 用在哪里的
2020-03-19 15:42:38
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