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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-03-09 19:17

那帳是怎么處理的

°青春的尾巴し 追問

2017-03-09 19:18

我們老板拿一張服裝發(fā)票給我入帳,是做外帳的,是服裝一批,我不知道怎么做帳

°青春的尾巴し 追問

2017-03-09 19:22

老師,借:應(yīng)付職工薪酬---福利費   貸:銀行存款 是這個嗎

王雁鳴老師 解答

2017-03-09 19:16

您好,實際發(fā)生的福利費先在應(yīng)付職工薪酬--福利費過一下賬,再轉(zhuǎn)入管理費用-福利費等科目,也就是說管理費用-福利費是應(yīng)付職工薪酬-福利費的一部分。這就是區(qū)別。

王雁鳴老師 解答

2017-03-09 19:21

您好,可以記入應(yīng)付職工薪酬-福利費中。

王雁鳴老師 解答

2017-03-09 19:25

您好,是的。然后,再借:管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬---福利費。

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相關(guān)問題討論
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
你好 這個是計提的分錄的
2023-11-29 17:50:14
你好,如果福利費都通過應(yīng)付職工薪酬-福利費過下,就是應(yīng)付職工薪酬-福利費的貸方累計金額
2024-03-26 16:04:40
同學,你好 因為這個福利計入費用
2023-09-27 18:31:49
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