老師你好,我要開一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票43000元,這個繳納個 問
勞務(wù)報(bào)酬個稅: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒開票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi)????????????????????? 答
老師,A公司在我公司占股60%,我如果投資100萬給這個 問
借:長期股權(quán)投資 貸:銀行存款 答
未設(shè)置預(yù)收預(yù)付科目,財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬 問
報(bào)稅時可以應(yīng)付賬款數(shù)可以申報(bào)負(fù)數(shù) 答
老師你好,我想咨詢一下,像我們公司的話,我們是叫物 問
你好,屬于C¥F看形式的話這個是屬于 答
老師您好,我想問一下商貿(mào)企業(yè)銷項(xiàng)名稱和進(jìn)項(xiàng)名稱 問
可以的,沒問題的哈 答

老師:我們是養(yǎng)老院的,我用金蝶做賬的時候,我做憑證全部是借管理費(fèi)用-水電費(fèi)、租金之類,怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候有些管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)、正數(shù)的呢,是哪里做錯了
答: 你好!結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候管理費(fèi)用是在貸方嗎?如果是借方有可能是負(fù)數(shù),應(yīng)該是你們自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證公式設(shè)置的不對,找一下軟件客服解決一下。
老師,損益類的科目月末一定要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
答: 您好!是的,月末一般都需要結(jié)轉(zhuǎn)。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我剛才發(fā)現(xiàn)2019年我期間損益結(jié)轉(zhuǎn)了三次,這該咋整啊
答: 你好!金額有錯誤嗎?什么原因造成的?影響你們最終的本年利潤金額了嗎?





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袁老師 解答
2017-03-09 15:36
袁老師 解答
2017-03-09 16:29