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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2022-01-17 08:56

你好,公司出售舊設(shè)備,分錄是
借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊  , 貸:固定資產(chǎn)
借:銀行存款等科目   ,貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅  
借:資產(chǎn)處置損益 ,  貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)

靜候花開666 追問

2022-01-17 08:57

成本怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢

鄒老師 解答

2022-01-17 09:00

你好,這個不是正常的銷售貨物收入,不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本啊 

靜候花開666 追問

2022-01-17 09:03

這個營業(yè)外收入怎樣算呢

鄒老師 解答

2022-01-17 09:04

你好,是資產(chǎn)處置損益,而不是營業(yè)外收入啊
資產(chǎn)處置損益=處置的價款—(原值—累計(jì)折舊)

靜候花開666 追問

2022-01-17 09:25

老師,我做的這個分錄對嗎

鄒老師 解答

2022-01-17 09:28

你好,不對,需要把營業(yè)外收入科目換成  資產(chǎn)處置損益  科目才是的 

靜候花開666 追問

2022-01-17 09:43

寫的數(shù)據(jù)都是對的嗎

鄒老師 解答

2022-01-17 09:47

你好,最后一個數(shù)據(jù)不對
金額=3274336.33—3151994.51

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企業(yè)在固定資產(chǎn)清理過程中,收到殘料變價收入時,應(yīng)借記“銀行存款”等賬戶,貸記“固定資產(chǎn)清理”賬戶。 所以選擇B
2018-09-21 17:53:47
收到價款時,還要貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 其他分錄沒問題
2022-06-09 10:42:34
你好,固定資產(chǎn)盤盈計(jì)入以前年度損益調(diào)整 盤虧最終轉(zhuǎn)入到營業(yè)外支出
2017-07-22 14:53:35
還需要做借庫存現(xiàn)金 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-07-27 15:27:56
同學(xué)你好 第三個分錄是資產(chǎn)處置損益 前兩個是對的
2021-01-06 22:54:29
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