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送心意

張壹老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-14 15:57

你好,按你實(shí)際扣除的利息用入賬,把計(jì)提多了的沖去,少的補(bǔ)上.

蘇蘇 追問(wèn)

2022-01-14 16:02

老師,是這樣,我沒(méi)有計(jì)提,因?yàn)檫@是銀行每月自動(dòng)算出來(lái)從銀行自扣款的,只有流水沒(méi)有發(fā)票,現(xiàn)在銀行是次年開(kāi)具上年的發(fā)票,但中間有差額,我怎樣在賬上體現(xiàn)出銀行開(kāi)具的利息發(fā)票與每月扣款利息總和的差額? 還是我需要改每個(gè)月的賬?改成應(yīng)付利息,年末再計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用??
謝謝

張壹老師 解答

2022-01-14 16:03

你好,那你以流水為準(zhǔn).差是手續(xù)費(fèi)嗎,你 問(wèn)一下銀行差的原因是什么   

蘇蘇 追問(wèn)

2022-01-14 16:07

不是,是有2家銀行,只有其中一家銀行開(kāi)具了發(fā)票,我就想在賬中能體現(xiàn)實(shí)際扣的還有多少?zèng)]開(kāi)具發(fā)票,是不是要改賬?把每月實(shí)際扣的利息改成借應(yīng)付利息,年末開(kāi)具發(fā)票了再入財(cái)務(wù)費(fèi)用??

張壹老師 解答

2022-01-14 16:11

你好,不改賬的,你另外登記沒(méi)開(kāi)發(fā)票的金額.
你每個(gè)月計(jì)提都是入財(cái)務(wù)費(fèi)用的.沒(méi)付款才是應(yīng)付利息,你都付的了款,直接貸方分銀行存款

蘇蘇 追問(wèn)

2022-01-14 16:38

只能另外表格登記嗎?賬上不能體現(xiàn)??

張壹老師 解答

2022-01-14 16:40

你好,你賬上是按扣的流水做的,是不能改的,對(duì)方?jīng)]開(kāi)發(fā)票,你就催他開(kāi)票給你就可以了。

蘇蘇 追問(wèn)

2022-01-14 16:43

好的,老師,謝謝~~

張壹老師 解答

2022-01-15 08:11

你好,不客氣,祝你工作愉快

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你好待攤費(fèi)用科目已經(jīng)取消了,現(xiàn)在是用預(yù)付賬款代替,
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借財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入,負(fù)數(shù) 借銀行
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你好 借:銀行存款 ??, 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入(或借方負(fù)數(shù)) 財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入可以是貸方正數(shù),也可以是借方負(fù)數(shù),這兩種方式都是可以的?
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是的,分錄是正確的
2020-04-02 17:44:45
你好!是的??梢赃@樣計(jì)入
2019-01-11 14:37:14
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