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NAMANANA
于2022-01-13 16:54 發(fā)布 ??1797次瀏覽
漫漫老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2022-01-13 18:34
你好,這個是期初留抵稅款,你只需要當(dāng)期的應(yīng)繳數(shù)字大于這個數(shù)字 就可以了呀, 就抵扣了應(yīng)繳的銷項稅了。
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老師增值稅負(fù)數(shù),這負(fù)數(shù)可以留在下月里算嗎
答: 你好,可以的哦,可以留到下個月算
老師,請問一下 為什么就18年7月增值稅為負(fù)數(shù)?之前之后都沒有
答: 需要退回的,你們多交了嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅報表數(shù)據(jù)為負(fù)數(shù) 能說明一些啥情況?
答: 你好,具體哪欄為負(fù)數(shù) 呢
老師,增值稅期末出現(xiàn)負(fù)數(shù)得怎么處理啊
討論
增值稅減稅表為什么不能填負(fù)數(shù)
報表上增值稅是負(fù)數(shù)表示什么
老師你好,我報增值稅,25欄是負(fù)數(shù),上個月沒有留坻,請問怎么回事
增值稅的主表可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎
漫漫老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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