
因?yàn)橹斑M(jìn)項(xiàng)稅一直超過(guò)銷項(xiàng),所以應(yīng)交稅費(fèi)科目一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。到12月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額在貸方了,是否應(yīng)該要結(jié)轉(zhuǎn)?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額為4萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)我下面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對(duì)么?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(科目余額) 97萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅(科目余額) 7萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(科目余額) 10萬(wàn)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(科目余額) 110萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 4萬(wàn)
答: 同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時(shí)做,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
現(xiàn)在科目“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”有余額-317.64,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”有余額316.98
答: 您好,您需要哪些支持
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的科目:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額的含義
答: 銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)分別是你當(dāng)月銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額合計(jì),差額計(jì)轉(zhuǎn)出未交增值稅


餅干飛呀 追問(wèn)
2022-01-13 14:26
郭老師 解答
2022-01-13 14:30
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2022-01-13 14:41
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2022-01-13 14:49
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2022-01-13 14:54
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2022-01-13 14:58
餅干飛呀 追問(wèn)
2022-01-13 15:05
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2022-01-13 15:08