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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-12 13:45

你好,差額放到營業(yè)外支出里面就可以的。

學員 追問

2022-01-12 13:52

老師具體分錄是,借營業(yè)外支出0.14貸主營業(yè)務收入0.14嗎

郭老師 解答

2022-01-12 13:54

借營業(yè)外支出貸應交稅費未交增值稅。

學員 追問

2022-01-12 13:54

我也要調主營業(yè)務收入嗎

學員 追問

2022-01-12 13:56

老師我稅費調整一致了,就是銷售額

郭老師 解答

2022-01-12 13:56

與業(yè)務收入不要修改。

郭老師 解答

2022-01-12 13:57

主營業(yè)務收入不用修改,你知道為什么做應交稅費未交增值稅嗎?因為你多繳納了稅款,調整的也不是銷項,稅額調整的是多交的稅款。

學員 追問

2022-01-12 14:01

老師,我開票軟件系統(tǒng)的稅額和我賬上一致,納稅申報表的應納稅額少001元

學員 追問

2022-01-12 14:03

老師是這樣的如何調整呢?

郭老師 解答

2022-01-12 14:04

借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入。

學員 追問

2022-01-12 14:14

老師您好

郭老師 解答

2022-01-12 14:17

你好在的具體的什么問題?

學員 追問

2022-01-12 14:30

老師我可以手動填寫這個銷售額,這樣下面的稅額就一致了,這樣不調賬可以嗎?

學員 追問

2022-01-12 14:31

就是納稅申報表的銷售額多調0.14這樣下面的稅額就和開票的銷項稅額一致了

郭老師 解答

2022-01-12 14:33

那你銷售額和賬面上又不一致了。

郭老師 解答

2022-01-12 14:33

得有一個不一致的,因為這個是四舍五入的差異,銷售額一致的,稅額不一樣,有四舍五入的差異,建議就不要管。

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相關問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,土地增值稅納稅申報表跟增值稅納稅申報表格式不一樣
2019-08-30 15:15:08
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