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黃曉
于2017-03-04 08:45 發(fā)布 ??1021次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-03-04 08:53
那如果做成,借:應付職工薪酬130,貸:銷售費用:130,結果一樣嗎?
袁老師 解答
2017-03-04 08:46
借:銷售費用-130貸:應付職工薪酬-130
2017-03-04 08:54
一樣
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借:銷售費用-職工薪酬 管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-職工工資
答: 你好,你想問的問題具體是?
請問老師,匯算清繳 104000表1.職工薪酬,銷售費用”職工薪酬=“銷售費用”應付職工薪酬+“銷售費用”職工福利費,是嗎?
答: 對,沒錯兒,就是這兩個相加。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問計提9月份的工資,借:銷售費用-職工薪酬,(多記了3000),貸:應付職工薪酬-工資(多記了3000怎么調賬?) 請問是沖銷多記的嗎?借;應付職工薪酬-工資3千 貸;銷售費用-職工薪酬3千
答: 是的
發(fā)生職工教育經費時,應該先計提入應付職工薪酬,再做支付的分錄吧?例如:借:管理費用(銷售費用、制造費用等) 貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬貸:銀行存款
討論
計提5月份工資 借:管理費用--職工薪酬 62200 貸:應付職工薪酬 - 職工工資 57569.68 應付職工薪酬 - 養(yǎng)老保險費 4630.32發(fā)放工資 借:應付職工薪酬 - 職工工資 57569.68
應付職工薪酬--福利費 不用像應付職工薪酬--工資 計提 是不是
老師您好想問下我做提工資的分錄對不借:銷售費用 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-養(yǎng)老保險 應付職工薪酬-失業(yè) 應付職工薪酬-公積金發(fā)放工資借:應付職工薪酬-工資 貸:現金
計提工資能不能 借:管理費用 1000 銷售費用:1000 貸:應付職工薪酬--工資1500 應付職工薪酬--社保 500?看了幾個實操題計提的時候應付職工薪酬科目都是直接合在了一起。
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 71875 個
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袁老師 解答
2017-03-04 08:46
袁老師 解答
2017-03-04 08:54