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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-03-03 17:56

今天聽金馬公司籌建期實操課時第15題老師講的這道題就是這樣做的。借:固定資產(chǎn)一某某電話機(jī) (這個金額是價稅合計) 貸:庫存商品一電話機(jī),應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)。老師可以翻看下人15題的視頻。所以我還是不太明白 ?1小時前

Annie 追問

2017-03-03 18:09

那貴課堂所錄的課很久了嗎?沒有更新過?那么這題那位課堂老師講的是有誤了?

袁老師 解答

2017-03-03 17:51

借:管理費用,貸:原材料

袁老師 解答

2017-03-03 18:05

這個是把話機(jī)作為固定資產(chǎn),管理了,不過現(xiàn)在增值稅能抵扣了固定資產(chǎn),所以不用做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了

袁老師 解答

2017-03-03 18:13

是的,有點不合適,已建議

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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