
用金蝶賬套做賬,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤時,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤,還是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤了再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
答: 你好,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤
結(jié)轉(zhuǎn)損益后貸方:本年利潤200000,借方15500,結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配——未分配利潤分錄 借:本年利潤(紅字184500) 貸:利潤分配-未分配利潤(紅字184500) 對嗎?
答: 不對,是借:本年利潤184500貸:貸:利潤分配-未分配利潤184500 正常的分錄,不需要紅字。本年利潤期末余額為零
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 每月底 結(jié)轉(zhuǎn)時 用不用寫這個分錄 借 利潤分配--未分配利潤 貸本年利潤 把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配--未分配利潤中啊
答: 您好!一般只需要年底一次。







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懵懂的啤酒 追問
2022-01-11 13:07
小鎖老師 解答
2022-01-11 13:08