老師,公司的外賬,銀行賬的金額都是要跟銀行對賬單 問
必須要對賬一致才能結賬的 答
收益所有人備案是什么東西,是每個公司都要做嗎 問
同學,你好 “收益所有人相關備案”是指對最終擁有或實際控制某一主體的自然人或組織進行的信息登記。 是每個公司都要做嗎 是的 答
老師,我現(xiàn)在入職了一家超市(一般納稅人),我想了解一 問
您好,咱們這有服務業(yè)的課程,可以看看這個的 答
我現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,勞務派遣,已經(jīng)選擇了差額計 問
全額開票那個不能開5% 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問
和無業(yè)務往來的第三方開票屬于虛開發(fā)票,是違法的,沒有 “哪個項目更好” 的說法,會面臨罰款、補稅甚至刑事責任。缺發(fā)票應找真實業(yè)務合作方要票,或按規(guī)定匯算清繳調整,絕不能虛開。 答

這筆分錄為什么不加“應付職工薪酬”借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
答: 這是招待他人產生的費用,不是員工的費用,不用通過應付職工薪酬核算
福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金
答: 您好,分錄二是正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年11月工資發(fā)錯了,計提,借:管理費用_管理人員職工薪酬10000,貸:應付職工薪酬 10000,發(fā)放,借:應付職工薪酬 10000,貸:庫存現(xiàn)金10000,實際上應該是,計提:借:管理費用_管理人員職工薪酬10000 貸:應付職工薪酬-工資 8470.8 應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500 如何調整?具體分錄怎么做?
答: 您好 借:應付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500
預提工資時:借:管理費用——職工薪酬。貸:應付職工薪酬:職工工資。發(fā)放時:借:應付職工薪酬。貸:庫存現(xiàn)金。對嗎?
報銷優(yōu)秀員工獎并計提借:管理費用-職工薪酬貸:應付職工薪酬發(fā)放時 借:應付職工薪酬貸:庫存現(xiàn)金在內賬中,我可不可以直接 借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金
用現(xiàn)金支付管理人員稅務培訓費用,會計分錄為啥是借應付職工薪酬 貸 庫存現(xiàn)金呢 ?培訓費用為啥計入到應付職工薪酬,而不是管理費用呢
計提時 借 管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬-職工薪酬發(fā)放時 借 應付職工薪酬-福利費 貸 庫存現(xiàn)金 這筆分錄寫錯了,做錯賬更正 分錄怎么寫
老師,發(fā)工資會計分錄摘要是不是這樣寫:計提工資:借管理費用,貸應付職工薪酬,支付工資:借應付職工薪酬,貸庫存現(xiàn)金?


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2022-01-10 12:51
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