
老師,原來的會(huì)計(jì)把借老板的錢沒有計(jì)入其他應(yīng)付款,而是借庫(kù)存現(xiàn)金,貸預(yù)收賬款――大客戶預(yù)交款,現(xiàn)在直接把原來的憑證紅沖更正為借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款,這樣可以嗎?
答: 你好 差錯(cuò)更正,可以的
收了車定金17500應(yīng)該是借庫(kù)存現(xiàn)金,貸預(yù)收賬款-定金,后來說其中8900是車首付,8600是強(qiáng)險(xiǎn)購(gòu)置稅,做的是借預(yù)收賬款-定金,貸預(yù)收賬款-首付8900,待其他應(yīng)付款-保險(xiǎn),貸購(gòu)置稅,但是,搶先購(gòu)置稅是老板拿自己卡給顧客刷的,應(yīng)該怎么做,這筆錢還沒有給老板,
答: 掛老板往來其他應(yīng)付款--老板
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,由于我公司賬上的錢不多了,老板就轉(zhuǎn)來了一些錢,這些錢不是收到的貨款,而是他自己墊的,那我分錄可以做 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款 這樣可以嗎?還是貸:其他應(yīng)付款
答: 你好 做到貸其他應(yīng)付款里面 不是預(yù)收賬款


吳月柳 解答
2017-03-02 13:24
吳月柳 解答
2017-03-02 13:32