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送心意

小文老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2022-01-07 11:18

你好,你這邊是暫估了300萬的收入吧,年底結(jié)轉(zhuǎn)就把收入結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤。

竹葉青 追問

2022-01-07 16:50

老師,不是收入是成本

竹葉青 追問

2022-01-07 16:52

要不要把暫估成本作為無票收入確認(rèn)?

小文老師 解答

2022-01-07 17:20

那就是先暫估成本收入呢,后面票到再沖暫估

小文老師 解答

2022-01-07 17:21

無票收入你們也能暫估呀

竹葉青 追問

2022-01-07 17:56

老師,你好!可能是我沒有表述清楚,就是之前的代帳會計(jì)從16年開始到今年的3月份,只要有點(diǎn)收入他就要暫估成本,累計(jì)300多萬。而企業(yè)無法提供那么多的成本發(fā)票,所以我想在年底結(jié)賬前沖回一部分暫估成本,確認(rèn)為收入。這樣做可以嗎?

竹葉青 追問

2022-01-07 17:59

還是就這樣掛著,等有成本發(fā)票了在慢慢沖回?

小文老師 解答

2022-01-07 18:29

你要等成本票來了,慢慢沖呀?;蛘咦稣{(diào)整更正,沖回多暫估成本,相當(dāng)于你們之前成本錯估多了,沖回去。

竹葉青 追問

2022-01-07 18:37

好的,謝謝老師!

小文老師 解答

2022-01-07 18:39

希望有幫到你,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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虛假暫估才風(fēng)險大,真實(shí)業(yè)務(wù)暫估是允許的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,這個的話是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
借費(fèi)用類科目貸應(yīng)付賬款。
2023-12-28 10:28:40
您好!你買來做什么用的
2023-10-30 14:43:57
您好,暫估和沖銷暫估不需要附件 正式付款的時候需要發(fā)票就行。
2022-12-28 08:50:07
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