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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-07 10:37

不對,你截圖看一下哪里填寫的是3%。

靈希月 追問

2022-01-07 10:40

郭老師,16欄是3%稅額,23欄是代開的專票,稅額和附加稅都已經(jīng)交了

靈希月 追問

2022-01-07 10:41

我把那個(gè)增值稅附加稅申報(bào)表的計(jì)稅基數(shù)改成1%稅額5665.05元了

郭老師 解答

2022-01-07 10:44

18欄填寫的是減免的2%吧,如果是的話,這個(gè)是正確的。

郭老師 解答

2022-01-07 10:44

系統(tǒng)里面默認(rèn)的就是3%的。

靈希月 追問

2022-01-07 11:12

對,那我可以手動(dòng)改為1%嗎

郭老師 解答

2022-01-07 11:14

不用修改的,減免的應(yīng)納稅減征額里面填寫減免的不就可以啦?

郭老師 解答

2022-01-07 11:15

應(yīng)納稅額是3%的,然后在應(yīng)納稅減征額里面填寫減免的2%,應(yīng)你的最后應(yīng)補(bǔ)稅額就是按照1%的來做。

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相關(guān)問題討論
你好,可以先0申報(bào),然后季度末月根據(jù)增值稅的情況(是否減免,金額是多少)申報(bào)附加稅
2017-09-11 17:44:17
你好,專票不免增值稅,但季度銷售不超30萬元的免附加稅的
2019-10-01 08:04:30
你好,不用計(jì)提的
2018-10-16 13:42:29
您好,免征增值稅,就不會(huì)產(chǎn)生附加稅,所以不需要繳納
2022-10-23 12:40:39
這個(gè)是免交增值稅及增值稅的附加稅。
2019-05-23 20:50:51
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