
我們和A單位有往來款也有貨款,年底我單位的其他應付款-A單位貸方是18萬,預付賬款-A單位借方是36萬,預收賬款-A單位貸方是5萬,現(xiàn)在要核算我單位和A單位的掛賬金額,請教一下
答: 您好 請問就是其他應付跟預付 預收都算在一起嗎
我們有家公司注銷,稅局要我們做往來做轉(zhuǎn)出,應該怎么做?我們預付賬款借方有余額,應付賬款借方有余額,預收賬款貸方有余額,其他應付款貸方有余額,
答: 你好!你這些有余額的都用現(xiàn)金沖減。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們有家公司注銷,稅局要我們做往來做轉(zhuǎn)出,應該怎么做?我們預付賬款借方有余額,應付賬款借方有余額,預收賬款貸方有余額,其他應付款貸方有余額,
答: 你好!你這些有余額的都用現(xiàn)金沖減。


紫蘇 追問
2022-01-06 13:43
郭老師 解答
2022-01-06 13:45