建筑業(yè)采購石子一般是多少稅點(diǎn) 問
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報時如實(shí)填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營業(yè)外收入 答
老師,員工請病假是不是這樣算的 是今年5月份來的,2 問
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報個 問
按發(fā)放的員工工資申報個稅 答

現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)和研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)一樣嗎
答: 同學(xué)你好!二者不一致的。前者針對的是普通類別的技術(shù)服務(wù),后者針對的產(chǎn)品、設(shè)備、新技術(shù)、新工藝提供的研究開發(fā)類技術(shù)服務(wù),而且研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)”增值稅專票,其中有專票記載的可以作為研發(fā)費(fèi)用列支,只要符合一定的研發(fā)績效或者相關(guān)要求,有關(guān)費(fèi)用一般可以報銷。
研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)與研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*專業(yè)技術(shù)服務(wù)有區(qū)別么
答: 您好,這兩個沒什么區(qū)別的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好 我是開票一方,對方要求,服務(wù)名稱:*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)·技術(shù)服務(wù)費(fèi) 或者*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)。 這種寫服務(wù)名稱。請問一下這兩種方法哪種符合要求? 之前開過這樣的票:*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi) 但是被退回了
答: *研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi) 這個就可以,稅收編碼只需要一個星號,不要寫幾個







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