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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-02-27 19:04

我們是直接用銀行存款轉(zhuǎn)賬支付了租金,直接借:管理 費用   貸:銀行存款

Ywf 追問

2017-02-27 19:18

沒的發(fā)票,只有對方寫的收條。我的憑證就記借:管理費用   貸:銀行存款

王雁鳴老師 解答

2017-02-27 18:49

先計提,借:管理費用 -租金 3200 貸:其他應(yīng)付款-租金 3200 ,也可以,不計提,等付款后拿回發(fā)票再一次性入費用,借:管理費用 -租金 9600 貸:現(xiàn)金或者銀行存款 9600 ,也行。

王雁鳴老師 解答

2017-02-27 19:06

有了發(fā)票的話,直接借:管理 費用 貸:銀行存款 。如果沒有收到發(fā)票時,借;預(yù)付賬款,貸:銀行存款。

王雁鳴老師 解答

2017-02-27 19:21

如果沒有發(fā)票,可以這樣記,但是企業(yè)所得稅匯算清繳時,要調(diào)增利潤的。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-11-03 13:02:47
您好,因為這個是計提的,而不是支付的
2022-02-12 21:46:33
同學(xué),可以這樣做的。
2021-10-13 00:43:09
你好,匯算清繳的時候調(diào)增了嗎?如果調(diào)增了的情況下,借其他應(yīng)收款貸利潤分配。
2021-06-29 10:16:13
計提借管理費用-工資/社保(單位負擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 其他應(yīng)付款法人 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔(dān)的) 貸其他應(yīng)付款法人
2020-07-27 18:54:14
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