老師,您好!我司是一般納稅人,廠房出租給承租方,我們開具水費分割單給承租方,請問承租方可以抵扣進項稅嗎?另外,我司會計分錄怎么做呢?謝謝!
kj_G1tszU9CWuw3
于2021-12-30 11:21 發(fā)布 ??569次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-12-30 11:26
你好不可以抵扣的,你們是代收代付的嗎?
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一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,分錄是:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
二、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅科目余額至未交增值稅科目。分錄是:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2021-01-25 14:37:47

您好,小規(guī)模納稅人不能抵扣。一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票的進項稅可以抵扣,取得普通發(fā)票進項不能抵扣。分錄
借:原材料等科目
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2016-11-20 15:39:33

需要交稅結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅貸應(yīng)交稅費-未交
2019-01-04 14:55:35

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2021-02-22 13:52:56

你好;? 借銷項稅; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項稅 ; 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-08-14 13:41:08
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