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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2021-12-28 16:19

你好!付款時怎么做的賬務處理?

向前 追問

2021-12-28 16:36

附件是錯的,開票品名:技術服務費,付款分錄:
借:應付賬款     350000  
        貸:銀行存款         350000

QQ老師 解答

2021-12-28 16:55

你好!現(xiàn)在借方計入費用就可以,貸方應付賬款

向前 追問

2021-12-28 17:12

請問這些費用2021年匯算清繳時可以稅前抵扣嗎?

QQ老師 解答

2021-12-28 17:32

你好!可以企業(yè)所得稅前抵扣的

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相關問題討論
你好,如果是據(jù)實發(fā)生的服務費,取得發(fā)票20萬,這個是沒有問題的
2020-05-14 10:20:33
您好,摘要根據(jù)服務費發(fā)票類型填寫,比如XX報銷什么
2019-06-20 17:11:32
您好,同學,摘要就寫服務費就可以。
2019-12-19 17:53:08
你好!借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅。
2019-07-12 15:14:35
你好!付款時怎么做的賬務處理?
2021-12-28 16:19:56
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