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送心意

小鎖老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-27 20:09

你好,暫估入賬已結(jié)轉(zhuǎn)成本后期如何做沖回的會(huì)計(jì)分錄

答:紅沖:

借:應(yīng)付帳款——暫估應(yīng)付款

貸:庫(kù)存商品

按實(shí)際發(fā)票金額:

借:庫(kù)存商品

貸:應(yīng)付帳款

結(jié)轉(zhuǎn)成本高于實(shí)際成本的部分:

借:庫(kù)存商品

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

嘟嘟2014 追問(wèn)

2021-12-27 20:14

謝謝老師

小鎖老師 解答

2021-12-27 20:21

不客氣,祝您開(kāi)心每一天

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你好,這樣做帳是正確的
2020-07-07 17:38:05
你好,呃呃是的,都要的
2020-03-27 15:44:13
你好!影響你們的季度所得稅,現(xiàn)在補(bǔ)做就可以
2018-09-05 13:37:01
您好,一般企業(yè)做賬月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,按實(shí)際出庫(kù)數(shù)量乘以商品平均單價(jià)即可,貴單位結(jié)轉(zhuǎn)成本按照0.9……這個(gè)應(yīng)該是貴單位只是暫估出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
2016-11-30 18:21:56
不需要的 你銷(xiāo)售出去確認(rèn)收入了才需要的
2019-09-12 13:53:55
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