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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-27 17:21

你好,1、2019年8月5日,銷售產(chǎn)品一批
借:應(yīng)收賬款113
    貸:主營業(yè)務(wù)收入 100
          應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13
用支票代墊運費15萬元
借:應(yīng)收賬款15
     貸:銀行存款15
(2)8月10日,銀行入賬時
借:銀行存款113
   貸:應(yīng)收賬款113

憂傷的大地 追問

2021-12-27 18:28

2017年12月10日,九州公司購入一臺需安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備的價款70000元,應(yīng)交增值稅9100元。發(fā)生運輸費、保險費和包裝費等合計1600元,已通過銀行支付。該設(shè)備購入后投入安裝,安裝過程中支付安裝調(diào)試費5000元。該設(shè)備預(yù)計使用5年,預(yù)計殘值1000元企業(yè)采用直線法計提折舊。假設(shè)該企業(yè)在該設(shè)備使用的第2年末將其出售出售的價款為55000元,適用的增值稅稅率13%,應(yīng)交增值稅為7150元另支付設(shè)備清理費、運費共計3000元
要求:編制九州公司有關(guān)該固定資產(chǎn)的下列會計處理
(1)購入固定資產(chǎn)的會計分錄
(2)固定資產(chǎn)投入安裝及安裝完畢的會計分錄
(3)計算該固定資產(chǎn)的年折額

憂傷的大地 追問

2021-12-27 18:28

(4)2018年該固定資產(chǎn)計提折舊的會計分

(5)出售該固定資產(chǎn)相關(guān)的會計分錄

老師還有這道題麻煩了

大海老師 解答

2021-12-27 18:57

根據(jù)會計學(xué)堂提問規(guī)則,一題一問,請同學(xué)重新提問,謝謝。

憂傷的大地 追問

2021-12-27 19:12

2017年12月10日,九州公司購入一臺需安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備的價款70000元,應(yīng)交增值稅9100元。發(fā)生運輸費、保險費和包裝費等合計1600元,已通過銀行支付。該設(shè)備購入后投入安裝,安裝過程中支付安裝調(diào)試費5000元。該設(shè)備預(yù)計使用5年,預(yù)計殘值1000元企業(yè)采用直線法計提折舊。假設(shè)該企業(yè)在該設(shè)備使用的第2年末將其出售出售的價款為55000元,適用的增值稅稅率13%,應(yīng)交增值稅為7150元另支付設(shè)備清理費、運費共計3000元
要求:編制九州公司有關(guān)該固定資產(chǎn)的下列會計處理
(1)購入固定資產(chǎn)的會計分錄

大海老師 解答

2021-12-27 22:19

抱歉,根據(jù)會計學(xué)堂提問規(guī)則,一題一問,請同學(xué)重新提問,謝謝。

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你好 借:原材料?24 000%2B520 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)24 000*13%,? ?貸:應(yīng)付賬款等科目
2021-11-04 14:43:00
同學(xué)您好,借銀行存款58800貸主營業(yè)務(wù)收入50000應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)8500其他應(yīng)收款300
2021-04-27 20:56:39
你好 借;應(yīng)收賬款 (貸方合計金額) ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 80000, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)80000*17%,銀行存款 2000
2020-05-29 11:28:48
借:應(yīng)收賬款 69.6萬 貸:主營業(yè)收入 60萬 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 9.6 代墊運費 借:其他應(yīng)付款 5 貸:銀行存款 5萬 收款 借:應(yīng)收票據(jù) 74.6 貸:應(yīng)收賬款 69.6 其他應(yīng)付款 5
2020-06-13 23:01:13
你好,1、2019年8月5日,銷售產(chǎn)品一批 借:應(yīng)收賬款113 ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13 用支票代墊運費15萬元 借:應(yīng)收賬款15 ? ? ?貸:銀行存款15 (2)8月10日,銀行入賬時 借:銀行存款113 ? ?貸:應(yīng)收賬款113
2021-12-27 17:21:23
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