2、某公司2019年8月5日,銷售產(chǎn)品一批,價款100萬元,增值稅率13%。發(fā)運產(chǎn)品時,用支票代墊運費15萬元。貨款采用托收承付結(jié)算方式結(jié)算,已辦妥托收手續(xù)。8月10日收到銀行轉(zhuǎn)來的收賬通知,款項收妥入賬。要求編制相關(guān)會計分錄。(分錄以萬元為單位) (1)8月5日,銷售產(chǎn)品時;(2)8月10日,銀行入賬時 老師可以幫忙解答一下嗎
憂傷的大地
于2021-12-27 17:15 發(fā)布 ??2099次瀏覽
- 送心意
大海老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2021-12-27 17:21
你好,1、2019年8月5日,銷售產(chǎn)品一批
借:應(yīng)收賬款113
貸:主營業(yè)務(wù)收入 100
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13
用支票代墊運費15萬元
借:應(yīng)收賬款15
貸:銀行存款15
(2)8月10日,銀行入賬時
借:銀行存款113
貸:應(yīng)收賬款113
相關(guān)問題討論

你好
借:原材料?24 000%2B520 ,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)24 000*13%,?
?貸:應(yīng)付賬款等科目
2021-11-04 14:43:00

同學(xué)您好,借銀行存款58800貸主營業(yè)務(wù)收入50000應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)8500其他應(yīng)收款300
2021-04-27 20:56:39

你好
借;應(yīng)收賬款 (貸方合計金額) ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 80000, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)80000*17%,銀行存款 2000
2020-05-29 11:28:48

借:應(yīng)收賬款 69.6萬 貸:主營業(yè)收入 60萬 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 9.6 代墊運費 借:其他應(yīng)付款 5 貸:銀行存款 5萬 收款 借:應(yīng)收票據(jù) 74.6 貸:應(yīng)收賬款 69.6 其他應(yīng)付款 5
2020-06-13 23:01:13

你好,1、2019年8月5日,銷售產(chǎn)品一批
借:應(yīng)收賬款113
? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100
? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13
用支票代墊運費15萬元
借:應(yīng)收賬款15
? ? ?貸:銀行存款15
(2)8月10日,銀行入賬時
借:銀行存款113
? ?貸:應(yīng)收賬款113
2021-12-27 17:21:23
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
憂傷的大地 追問
2021-12-27 18:28
憂傷的大地 追問
2021-12-27 18:28
大海老師 解答
2021-12-27 18:57
憂傷的大地 追問
2021-12-27 19:12
大海老師 解答
2021-12-27 22:19