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送心意

耀杰老師

職稱注冊會計師

2021-12-25 10:55

交增值稅先計提后交,當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅說明計提的多了,實際交的少了。計提時應(yīng)交增值稅在貸方,交的時候,借應(yīng)交增值稅,貸銀行存款。這種情況就是貸方應(yīng)交增值稅有剩余,我們要轉(zhuǎn)出。分錄為借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,同理可以推導(dǎo)當(dāng)月多交增值稅的處理情形。

NNN. 追問

2021-12-25 11:04

明白了,謝謝老師!

NNN. 追問

2021-12-25 11:05

老師,再請問下未交增值稅在貸方是表明有未交的稅嗎?

耀杰老師 解答

2021-12-25 11:08

是的,在貸方就說明有沒交的增值稅

NNN. 追問

2021-12-25 20:29

老師,答案選擇CD

NNN. 追問

2021-12-25 20:35

我算的資產(chǎn)處置損益=100-13-【400-400÷10×4-400÷10÷12×6】=133(萬元),影響利索總額=133+20=153(萬元),這么理解哪里不對。

耀杰老師 解答

2021-12-25 20:50

題目說的用了四年,折舊乘以4就可以,不用另外再減半年折舊

NNN. 追問

2021-12-25 20:59

為什么利潤總額又要加半年折舊20呢?

耀杰老師 解答

2021-12-25 21:08

影響當(dāng)期利潤的包當(dāng)年計提的半年折舊跟處置時的損益,處置時的賬面價值只計提4年的折舊就行

NNN. 追問

2021-12-25 21:14

意思就是4年折舊包含了那半年折舊吧。明白了,謝謝老師!

耀杰老師 解答

2021-12-25 21:21

不客氣,明白了就好

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1、營業(yè)稅=服務(wù)業(yè)收入*稅率為5%(適合有服務(wù)業(yè)的企業(yè)); 增值稅=商品銷售收入(不含稅)*3%(適合小規(guī)模納稅人); 增值稅=商品銷售收入(不含稅)*17% - 進貨金額(不含稅)*17%(適合一般納稅人); 2、應(yīng)納城建稅=(應(yīng)納增值稅+營業(yè)稅)*7%; 3、應(yīng)納教育費附加=(應(yīng)納增值稅+營業(yè)稅)*3%; 4、堤圍防護費:營業(yè)收入*0.1%(各地征收標(biāo)準(zhǔn)不同,有些地方不征收); 應(yīng)納地方教育費附加=9應(yīng)納增值稅+營業(yè)稅)*2%((各地征收標(biāo)準(zhǔn)不同,有些地方不征收)
2016-12-22 15:28:12
你好 我覺得契稅是向產(chǎn)權(quán)承受人征收的一種財產(chǎn)稅,這才是顯著的特點!
2020-03-09 08:15:08
你屬于小規(guī)模納稅人,地稅的報表是季度申報(也就是4月15日前申報一季度的地稅附加稅、7月15日前申報二季度的地稅附加稅、10月15日前申報三季度的地稅附加稅;第二年1月15日前申報前一年第四季度的地稅附加稅) 從上圖表,你可能屬于一季度地稅報表未報,屬于補申報一季度的地稅附加稅報表
2017-06-10 19:05:10
你好,城建稅,教育費附加,地方教育費附加免征,但是可能會有印花稅,個人所得稅等
2016-09-18 10:36:37
地方稅131200得交多少錢稅
2015-12-08 17:23:40
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