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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2021-12-22 17:33

你好 是的 當月計提然后支付

zf 追問

2021-12-22 17:42

好的老師,
還有一個問題是這樣的,老板媽媽的社保我們公司買,不發(fā)工資,錢也是公司出,這樣內(nèi)賬應(yīng)該怎么計提工資呢

佟老師 解答

2021-12-22 20:50

內(nèi)賬計提工資?還是說直接作為保險分錄

zf 追問

2021-12-22 20:56

是的,計提工資時要要加上老板媽媽的社保一起計提?社保費全額公司承擔

zf 追問

2021-12-22 20:58

還是做兩筆份分錄,一筆計提工資,社保費用不用計提,直接做借管理費用-社保費,貸銀行存款

佟老師 解答

2021-12-22 21:05

你內(nèi)賬,社保直接做費用就可以了

zf 追問

2021-12-22 21:44

那就不需要計提咯

佟老師 解答

2021-12-22 21:46

對,不需要了,內(nèi)賬沒有必要,真實反映損益就行

zf 追問

2021-12-22 21:50

好的,謝謝老師

佟老師 解答

2021-12-23 11:57

不客氣祝您學習愉快!

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相關(guān)問題討論
你好,把這前預提的所有分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票作正確分錄就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通過以前年度損益調(diào)整科目 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向沖回,直接做相反的分錄
2022-01-22 18:00:29
你好,這個費用支出是老板個人墊付了嗎??
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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