老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報(bào)表申報(bào)所得稅,營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都合 問
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌?,不僅僅是收入和成本要合并,你申報(bào)的時(shí)候還得要將期間費(fèi)用這些都算一下。看總金額到底是收入對(duì)不上還是成本對(duì)不上?還是某一項(xiàng)費(fèi)用對(duì)不上? 答
老師,請(qǐng)問接手公司后這個(gè)應(yīng)收賬款賬實(shí)就不相符,是 問
你好,你賬上當(dāng)現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報(bào)所得稅 問
已經(jīng)計(jì)提了就要填計(jì)入成本費(fèi)用的工資,沒損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補(bǔ)償款如何做賬,農(nóng)戶不開票 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答

一般納稅人繳納增值稅分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款,那么小規(guī)模納稅人繳納增值稅是什么分錄?
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
A公司為一般納稅人,對(duì)材料采用實(shí)際成本計(jì)價(jià)。2020年7月21日購入甲材料一批,買價(jià)為5萬元,增值稅6500元,共供方墊付運(yùn)雜費(fèi)1000元,增值稅90元。材料已經(jīng)收到并完成入庫,款項(xiàng)已通過銀行存款支付。請(qǐng)編制上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
答: 您好,借 原材料? 51,000? 應(yīng)交稅費(fèi)? 6590? ?貸 銀行存款? 合計(jì)金額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
4、丁公司為增值稅一般納稅人,2020年7月銷售電腦60000元(不含增值稅),同時(shí)出借包裝物一批,收到包裝物押金1130元,該批電腦已經(jīng)發(fā)出款項(xiàng)以銀行存款收。電腦成本為50000元,包裝物成本為800元。該批電腦在發(fā)出時(shí),其控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶。2021年7月,丁公司仍未收回包裝物。請(qǐng)為丁公司發(fā)生的上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
答: 借:銀行存款 60000 ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 60000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 50000 貸:庫存商品 50000 借:銀行存款1130 貸:其他業(yè)務(wù)收入 1130 借:其他業(yè)務(wù)成本800 貸:周轉(zhuǎn)材料 800

