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送心意

美橙老師

職稱中級會計師

2021-12-21 16:08

按期末明細科目的余額之和調整

神勇的百合 追問

2021-12-22 11:14

我們的應收賬款期末余額沒有借貸方的數(shù)量,只有一個余額在貸方,那怎么調呢?

神勇的百合 追問

2021-12-22 11:16

我們的應收賬款期末余額,只有一個金額在貸方,有本期發(fā)生的借貸方數(shù)據(jù),也有本年累計的借貸方數(shù)據(jù),那怎么調呢?

美橙老師 解答

2021-12-22 11:23

如果不是因為做錯賬的原因,要將應收賬款明細科目貸方調到預收賬款的借方,沒有明細科目你只能直接調到預收賬款的借方,

神勇的百合 追問

2021-12-22 14:40

科目余額就只有一個數(shù)是對的啊或在借方,或在貸方。那我按期末明細科目的余額之和調整?是應收賬款期末明細科目的貸方累計發(fā)生額調到資產(chǎn)負債表里的預收賬款的貸方對嗎?

美橙老師 解答

2021-12-22 14:44

是是應收賬款期末明細科目的貸方余額重分類到預收賬款的貸方。發(fā)生額是不用調整的。

神勇的百合 追問

2021-12-22 15:26

明白了,謝謝!
!

美橙老師 解答

2021-12-22 15:31

不客氣,滿意請給個五星好評哦,祝你工作愉快

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應收賬款還有應付帳款都是直接按照期末余額填制也是可以的,應收賬款應該根據(jù)應收賬款和預收賬款借方余額的合計數(shù)填制 應付帳款根據(jù)應付帳款和預付賬款貸方余額的合計數(shù)填制 是為了不在資產(chǎn)負責表里面出現(xiàn)負數(shù)
2017-08-25 09:45:25
你好,實際工作中也可以用預付賬款,這個科目的,其實最好是兩個科目都設置
2020-06-10 14:19:29
應收賬款借方表示應收的,貸方就表示多收的,多收的也就是預收的
2015-10-14 21:23:13
你好,做好是做應收預收這樣可以業(yè)務做劃分
2020-04-23 06:18:29
應收貸方就是預收 預付與應收,預收沒有關系
2017-06-19 09:54:51
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