1.老師,結(jié)賬流程是啥,是審核單據(jù),過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,過賬,結(jié)賬嗎 2.那企業(yè)所得稅是先結(jié)損益,過賬,看利潤表,再反結(jié)賬,計(jì)提所得稅,再過賬嗎 3.12月計(jì)提所得稅,不用管全年的了吧,就等著匯算清繳了吧。 4.小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,要做什么會(huì)計(jì)分錄
謝謝老師
于2021-12-20 18:45 發(fā)布 ??1277次瀏覽
- 送心意
少校老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-12-20 18:52
同學(xué)你好
結(jié)賬流程就是如你所說的那樣,沒有問題
企業(yè)所得稅是先計(jì)算得出利潤總額,然后計(jì)算企業(yè)所屬,最后再做計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄
12月計(jì)提企業(yè)所得稅,一般是先按第四季度的計(jì)提,在匯算清繳前很多大型公司都會(huì)做一次匯算清繳審計(jì),根據(jù)事務(wù)所提出的問題,反結(jié)賬回去修改完上年度有錯(cuò)誤的賬務(wù)處理,然后生成財(cái)務(wù)報(bào)表,做完匯算清繳就知道所得稅是多少了,然后再反結(jié)賬回去重新修改計(jì)提企業(yè)所得稅。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用調(diào)整以前年度損益,直接計(jì)入當(dāng)期損益科目
補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)
借:所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
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你好
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
借;利潤分配——未分配利潤 ,貸;以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
借;利潤分配——未分配利潤 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2019-05-08 15:01:28

你好,會(huì)增加利潤,需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅的
2017-12-04 15:35:40

同學(xué)你好
結(jié)賬流程就是如你所說的那樣,沒有問題
企業(yè)所得稅是先計(jì)算得出利潤總額,然后計(jì)算企業(yè)所屬,最后再做計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄
12月計(jì)提企業(yè)所得稅,一般是先按第四季度的計(jì)提,在匯算清繳前很多大型公司都會(huì)做一次匯算清繳審計(jì),根據(jù)事務(wù)所提出的問題,反結(jié)賬回去修改完上年度有錯(cuò)誤的賬務(wù)處理,然后生成財(cái)務(wù)報(bào)表,做完匯算清繳就知道所得稅是多少了,然后再反結(jié)賬回去重新修改計(jì)提企業(yè)所得稅。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用調(diào)整以前年度損益,直接計(jì)入當(dāng)期損益科目
補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)
借:所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
2021-12-20 18:52:29

您好,計(jì)提時(shí),借;所得稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。交稅時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸;銀行存款。
2017-06-02 16:42:21

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下企業(yè)所得稅匯算清繳而補(bǔ)交企業(yè)所得稅分錄:
結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配-未分配利潤 貸::應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下
借:以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019-03-23 15:40:05
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