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送心意

庾老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師

2021-12-20 17:37

你好 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(加計扣除) 貸其他收益

庾老師 解答

2021-12-20 17:40

這就是計提的分錄

庾老師 解答

2021-12-20 17:42

先計提,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣算下來的未交增值稅已經(jīng)減去加計抵減了

庾老師 解答

2021-12-20 17:48

是的,沖減未交增值稅

庾老師 解答

2021-12-20 17:53

是的,就是這么做的分錄

草莓 追問

2021-12-20 17:39

計提,怎么計提,

草莓 追問

2021-12-20 17:39

先計提再扣除嗎

草莓 追問

2021-12-20 17:40

計提12789.96元,也全部扣除掉,

草莓 追問

2021-12-20 17:41

是不是月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交的,然后再計提,

草莓 追問

2021-12-20 17:46

把計提的數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

草莓 追問

2021-12-20 17:53

是這樣的嗎

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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