老師,您好! 請問:稅務(wù)網(wǎng)增值稅進項稅有90,000還沒有抵扣,但是賬里增值稅進項稅有100,000沒有抵扣,這個會計分錄怎么做才能讓我的賬里進項稅的數(shù)和稅務(wù)網(wǎng)的增值稅進項稅是一樣的?
羞澀的鴕鳥
于2021-12-20 13:18 發(fā)布 ??797次瀏覽
- 送心意
小五子老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2021-12-20 13:21
你好!
首先需要查明什么原因,導致對不上的。
如果查不出,可以把賬上的進項稅額轉(zhuǎn)出10000。
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您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個計算未交增值稅=銷項稅-進項稅+進項稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27

你好 進項稅是你購進貨物回來 取得進項稅 可以拿來抵扣增值稅銷項稅 和進項稅轉(zhuǎn)出的金額的。
2020-03-14 11:35:25

1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出
3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣
借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05

同學你好,
借:應(yīng)交增值稅-銷項稅
借:應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,
貸:應(yīng)交增值稅-進項稅
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25

您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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羞澀的鴕鳥 追問
2021-12-20 13:57
小五子老師 解答
2021-12-20 13:59