
申報(bào)增值稅累計(jì)數(shù)和賬上應(yīng)交增值稅累計(jì)不相符,實(shí)際累計(jì)繳納比賬面累計(jì)數(shù)多怎么辦?
答: 找出之前月份的報(bào)表和你實(shí)際上的核對(duì)下
請(qǐng)問(wèn)老師,應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的借方累計(jì)或貸方累計(jì)表示:從開(kāi)業(yè)至今累計(jì)繳納的增值稅數(shù)額吧?
答: 借方合計(jì)表示開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在繳納的增值稅合計(jì)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,稅務(wù)機(jī)關(guān)所說(shuō)的增值稅稅負(fù)指的是當(dāng)年應(yīng)納稅額累計(jì)數(shù)除以當(dāng)年累計(jì)銷(xiāo)售收入,還是當(dāng)年累計(jì)已繳稅額累計(jì)數(shù)除以當(dāng)年累計(jì)銷(xiāo)售收入?因?yàn)楫?dāng)年已繳稅額包括繳納上一年12月的增值稅。
答: 您好 稅負(fù)當(dāng)年累計(jì)已繳稅額累計(jì)數(shù)除以當(dāng)年累計(jì)銷(xiāo)售收入,要扣除上年12月份稅






粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


