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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-02-19 22:58

那一借一貸都平了,沒有意義了吧。是不是應(yīng)該是年底時 借:遞延所得稅資產(chǎn)  和所得稅,貸:應(yīng)交稅金 所得稅;下一年 根據(jù)沖的金額,做借:所得稅費用,貸:遞延所得稅資產(chǎn) 和應(yīng)交稅金 所得稅嗎

冬冬 追問

2017-02-19 23:04

您說得年末處理是指本年年底時 借:遞延所得稅資產(chǎn)  和所得稅,貸:應(yīng)交稅金 所得稅;下一年年底 根據(jù)沖的金額,做借:所得稅費用,貸:遞延所得稅資產(chǎn) 和應(yīng)交稅金 所得稅嗎?  另外還想問問季度計算企業(yè)所得稅時能抵扣以前上年超出部分的廣告費宣傳費嗎?還有就是本年如果又發(fā)生了廣告費宣傳費支出,計提標(biāo)準(zhǔn)還是收入總額的15%,是先抵扣以前年度沒有抵扣完的還是先抵扣本年發(fā)生的呢?

王雁鳴老師 解答

2017-02-19 22:53

您好, 是的。

王雁鳴老師 解答

2017-02-19 22:59

您好,是的。都是年未處理的。

王雁鳴老師 解答

2017-02-19 23:08

您好,是的,年末處理是指本年年底時 借:遞延所得稅資產(chǎn) 和所得稅,貸:應(yīng)交稅金 所得稅;下一年年底 根據(jù)沖的金額,做借:所得稅費用,貸:遞延所得稅資產(chǎn) 和應(yīng)交稅金 所得稅。計算季度所得稅時,不可以抵扣以前上年超出部分的廣告費宣傳費。本年如果又發(fā)生了廣告費宣傳費支出,計提標(biāo)準(zhǔn)還是收入總額的15%,是先抵扣以前年度沒有抵扣完的。

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