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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-12-15 11:20

你好 ;      是的  。 先這樣掛 了。 然后在做做 借   應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款酒瓶廠貸銀行存款   

貪玩的八寶粥 追問

2021-12-15 11:24

你說的這個分錄
借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款酒瓶廠
貸:銀行存款
這個分錄什么時候做,現(xiàn)在是還沒有收到發(fā)票

meizi老師 解答

2021-12-15 11:28

你好 ;   是的。 你支付的時候 去掛。 不管發(fā)票。  你既然都暫估了。 先不考慮發(fā)票了   

貪玩的八寶粥 追問

2021-12-15 11:30

但是我做了預(yù)估,再緊著做你上邊剛才說的那個分錄把賬都沖平了,那后邊收到發(fā)票怎么做?

meizi老師 解答

2021-12-15 11:34

 你好 ;    是的; 收到發(fā)票 后 檢查你們是否  與暫估金額一致 ; 一致的話直接附發(fā)票 即可。  不一致先紅沖暫估 按發(fā)票在做一一遍  

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相關(guān)問題討論
您好。正確的科目處理是第二個。
2022-05-10 09:29:38
您好,暫估分錄就是您寫的分錄,
2020-12-11 20:37:27
你好,再做一個借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸,庫存商品暫估入庫負數(shù)。然后再做一個發(fā)票的,借主營業(yè)務(wù),成本貸庫存商品。
2021-08-24 15:01:32
您好!對的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15
你好,是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款――暫估
2019-06-23 18:06:49
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