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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-12-12 13:57

你好需要計(jì)算做好了給你

暖暖老師 解答

2021-12-12 15:25

當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是
20000*0.09+600/1.13*0.13+3605/1.03*0.03=1974.03

暖暖老師 解答

2021-12-12 15:28

當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是
10*21000/9*0.13+100000* 0.13+8000/1.13*0.13=920.48+13000+21000/9*10*0.13=16953.81

暖暖老師 解答

2021-12-12 15:28

當(dāng)期應(yīng)交增值稅的計(jì)算是
16953.81-1974.03=14979.78

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相關(guān)問題討論
您好,答案是ABC。
2017-01-08 21:01:10
你好,小規(guī)模納稅人銷售貨物 ,開具的增值稅專用發(fā)票,是按不含稅的銷售額的3%交稅。 普通發(fā)票上的金額是含稅 的
2022-04-05 12:06:51
主要看購買方的需求,站在一般納稅人的角度,取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣的。
2015-12-15 15:50:25
您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
可以的,但小規(guī)模納稅人不能抵扣,你可以開具普通發(fā)票給他
2014-09-22 13:13:16
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