老師,之前注冊資本是認繳的,一直沒有到位。現(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學,你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務收入 99.01、應交稅費 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

老師,增值稅一般納稅人繳納建筑工程合同印花稅和購銷合同印花稅按含稅還是不含稅價
答: 你好 你們合同是簽訂的什么金額就按什么金額來交納 購銷合同和建筑合同都是
關于繳納印花稅 購銷合同中寫了(含稅價)是可以按不含稅價納稅嗎? 所有的印花稅不論是什么類別的合同,購銷雙方都繳納印花稅?還是只有購銷合同這種,雙方才交印花稅?
答: 1、如果購銷合同中注明的是含稅價,應該按照含稅價計算印花稅。 2、印花稅的稅目非常多,您參考一下:http://114.xixik.com/stamp-duty/
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
印花稅 購銷合同 稅基是含增值稅嗎,合同是直接是含稅價????
答: 你好,如果合同中的價款是含稅價,是以含稅價來交印花稅的。


易 老師 解答
2021-12-10 20:26