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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-10 14:17

你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?

布丁 追問

2021-12-10 14:30

一種是企業(yè)所得稅繳納,一種是上年費用沖紅

郭老師 解答

2021-12-10 14:33

你好,企業(yè)所得稅的這個不影響你交稅,是根據(jù)利潤總額的。

郭老師 解答

2021-12-10 14:33

紅沖的費用,這個你的費用虛增了,需要再納稅調(diào)整明細表里面填寫,填寫其他項目扣除帳帶金額,需要調(diào)增,增加你的利潤。

布丁 追問

2021-12-10 22:32

是必須要更正上年的所得稅匯算清繳嗎?還是可以在本年度中直接調(diào)增。

郭老師 解答

2021-12-10 22:45

匯算清繳之前發(fā)現(xiàn)
直接調(diào)整當(dāng)年的
匯算清繳之后發(fā)現(xiàn)
稅務(wù)局沒有發(fā)現(xiàn)的,你可以在下一年調(diào)整就是了

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相關(guān)問題討論
你好!匯算清繳后調(diào)整的是不可以企業(yè)所得稅前抵扣了,一般是調(diào)整剩余時間的折舊
2021-12-29 09:06:57
你交稅嗎,沒有交稅不做分錄,納稅調(diào)增是調(diào)表,不調(diào)賬
2020-05-09 13:16:09
不需要處理了,這個不參與今年匯算清繳
2020-01-09 10:43:00
您好,可以調(diào)整報表的期初余額的
2019-05-16 20:06:51
您好 ,您用的是什么會計制度
2019-01-21 20:49:37
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