国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-02-15 10:19

我這樣做分錄是對的,不需要放進項稅額轉(zhuǎn)出科目是嗎?銷項負數(shù)發(fā)票也不能抵扣是不是?

小語 追問

2017-02-15 10:28

是同方向負數(shù)做分錄是嗎,不需要放入進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎?

袁老師 解答

2017-02-15 10:15

是放負方

袁老師 解答

2017-02-15 10:20

是的,不能抵扣

袁老師 解答

2017-02-15 10:31

是啊

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進項銷項做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23
你好,最后的貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
你好,月末分錄 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增銷5.34 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進轉(zhuǎn)222.94 貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進222.94加上5.34 沒有抵完的進項留在進項稅額明細中,在下期繼續(xù)抵扣。
2020-06-04 10:25:03
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...